送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-21 14:44

可以的,这个是做应收 负数这个可以,这个可以

qy 追问

2020-07-21 15:43

预收账款可以反映在应收账款借方负数,也可以反映在应收账款贷方,是不是?不同的软件不同的反映方式,但是都是正确的,是不是

maize老师 解答

2020-07-21 15:50

是的,是的,是的,是的

qy 追问

2020-07-21 17:42

我买了金蝶软件,出财务报表的时候,系统自带的公式总是把应付账款贷方正数减去贷方负数的余额填在资产负债表的应付账款了,本来他是有应付账款也有预付账款。然后卖财务软件的说以前做账是可以不设置预付账款直接在应付账款核算,但是现在大部分公司都应付是应付,预付是预付,分开核算,所以财务软件也设置的就是分开核算,他建议我应付和预付,应收和预收这些分开核算。难道现在大家都是这样核算的吗?

maize老师 解答

2020-07-21 17:59

这个看对方咋给你咋取数的这个,那你按你这个去分开核算应付和预付,应收和预收这些分开核算

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相关问题讨论
可以的,这个是做应收 负数这个可以,这个可以
2020-07-21 14:44:42
你好,根据上一年的期末余额填写
2017-05-10 13:28:48
这些往来科目是有核算明细,核算明细是可自行增设的。 还有库存商品等存货也可调核算明细
2020-04-10 11:33:20
您好 应该根据前面的科目余额表填写期初数的 不一致 税务申报的时候容易比对出问题
2022-04-18 16:58:21
你好,记账凭证才分收付转,原始凭证不分的 记账凭证也可以不分收付转,全部用记字凭证
2019-03-08 17:58:14
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