送心意

大海老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-21 14:04

您好,做分录吗
借:应收票据58000
贷:主营业务收入50000
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)8000

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您好,做分录吗 借:应收票据58000 贷:主营业务收入50000 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)8000
2020-07-21 14:04:40
你好,借:主营业务成本 贷:库存商品
2020-07-04 20:16:01
老师您好!书上说:固定资产在建工程(动产建设项目)领用生产用材料,按现行规定不必计算结转增值税的“进项税额转出”,而领用商品产品结转的增值税应按售价计算“销项税额”。 这句换前半句对的,后半句如果不动产用于在建工程不是视同销售吗?是书上印错了吗?虚心请教各位前辈。
2015-10-06 17:32:15
不可以,你这样做收入和成本不配比 你应该在12月先暂估发出成本
2019-08-23 10:56:25
是的同学要入应收账款里。
2021-04-08 16:25:03
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