送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-21 11:40

你好,公司一下子买了好多箱酒,是用来招待客户吗?

春日杨柳 追问

2020-07-21 11:41

基本是公司高层招待客户用。

邹老师 解答

2020-07-21 11:42

你好,借;管理费用——业务招待费,贷;库存现金等科目

春日杨柳 追问

2020-07-21 11:44

一次性入招待费吗?

邹老师 解答

2020-07-21 11:45

你好,是的,是这样的

春日杨柳 追问

2020-07-21 11:47

老师好,能不能先入库,再按出库量实际耗用计入招待费呢?

邹老师 解答

2020-07-21 11:48

你好,这个不同于材料或者商品,如果按先入库,然后领用再做费用处理,入库的时候就无法通过哪个科目来核算这个业务的

春日杨柳 追问

2020-07-21 11:51

老师的意思是没有合适科目核算这个酒的入库,对吗?

邹老师 解答

2020-07-21 11:53

你好,是的,是这个意思 
(先入库,再按出库量实际耗用计入招待费,这个想法是很好,但是账务处理就很难找到合适的科目了)

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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-07-14 10:45:00
你好,应该调整合同成本和应交税费,借:工程施工-合同成本(人工)36,985.62,贷:应交税费-待认证增值税36,985.62 借:主营业务成本36,985.62,贷:工程施工-合同成本(人工)36,985.62
2020-07-14 11:55:23
你好 一般企业是收回的旧的按购入原材料 销售新的按正确销售商品入账
2020-05-26 09:16:51
看是什么税,借 应交税费 贷 银行存款
2019-08-29 11:38:47
计提工资时(不考虑社保) 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬/应付工资 发放工资时 借:应付职工薪酬/应付工资 贷:银行存款 收到企业支付的劳务费时(假设同时开了发票) 借:银行存款 贷:主营业务收入 销项
2019-07-04 17:14:26
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