送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-07-21 10:39

借:银行存款/应收账款    贷:主营业务收入
借:主营业务成本    贷:应付账款/银行存款

邹维明 追问

2020-07-21 16:48

许老师好,我们公司所有装修的费用是算入固定资产的,这样对吗?从次月起是不是按固定资产折旧这样处理。首月借固定资产,贷库存现金/银行存款。房租和管理费是从4月起开始计算,七月份才交的,记什么科目,分录怎么做。是不是要从四月起分摊,记什么分录,分录怎么做

许老师 解答

2020-07-21 16:51

如果是租赁的房屋   装修的话  记入长期待摊费用   以后月份   摊销入管理费用
房租的话    从租赁开始时分摊的  记入管理费用    还没付   先记入应付账款的

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相关问题讨论
借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:应付账款/银行存款
2020-07-21 10:39:49
你好,同学。 挂靠,发票开你公司的,你就是作为你企业的固定资产处理的。
2020-02-07 14:20:39
你好同学,这个看你是怎么操作的,主要是挂靠这块你可以收取费用的情况下,你是按交通运输业纳税的。
2019-06-10 17:18:11
你好!本身不允许挂靠了,你要挂靠就只能当租赁了他的车子。借主营业务成本-租赁费 贷应付账款 不挂靠就不用租赁了。
2019-08-21 16:54:07
你好,机动车发票开给你单位是吗 借固定资产,进项贷应付帐款
2020-06-20 21:14:37
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