送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-07-21 09:56

因为一般情况下,都是下个月发本月的工资,按权责发生制就应该先计提了。

NaN???? ???? 追问

2020-07-21 09:59

那公司付给员工的报销 有票 记的借:其他应收款 贷:银行存款  然后再记一笔借:管理费用 贷:其他应收款  为什么不能直接借:管理费用  贷:银行存款  中间挂一个往来有什么作用呢

宋生老师 解答

2020-07-21 10:00

你好!估计是因为以后查这个人的报销。

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相关问题讨论
同学您好,应发数是公司实际承担的给付义务的
2022-12-07 14:47:51
你好 工资表没有出来的可以暂估
2022-02-25 13:33:43
你好,六月份计提工资时写成了实发数,是少计提了工资的意思?
2021-08-12 10:06:15
你好,根据你提供的图片,计提工资需要按32500
2021-07-15 21:37:55
借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬。
2021-07-05 14:42:28
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