送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-21 00:27

您好
借:应付职工薪酬
贷:应交税费-个人所得税
贷:银行存款
借:应交税费-个人所得税
贷:银行存款

骑行的蜗牛 追问

2020-07-21 09:56

6月计提的时候已按照未扣税的金额计提个税,7月调整账时怎么做呢?

bamboo老师 解答

2020-07-21 10:00

那把6月份的分录红冲

骑行的蜗牛 追问

2020-07-21 10:01

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-07-21 10:07

不客气哈  欢迎有疑问继续提问

上传图片  
相关问题讨论
您好 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
2020-07-21 00:27:02
发工资的这个会计分录也是按之前的那样写就可以
2020-02-06 10:02:07
你好,如果是次月发放上月工资,比如现在是3月,那么3月你要先计提3月份工资,然后4月发放3月工资,5月申报3月的工资个税。
2021-03-27 21:48:02
跨年了吗
2019-01-11 13:20:03
你好 1,不可以的,需要做收入,税款分离的分录 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 2,需要先计提,然后发放的时候做发放的分录才是的
2018-05-03 17:49:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...