送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-20 14:57

你好,其他应付款余额是贷方-117080.18,那应当调整到其他应收款栏次填写才是的

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-20 15:00

其他应付款期初余额是贷方:767492.74,本期发生额借方:2141189.8,本期贷方:1256616.88。为甚报表其他应收款是331803.43,其他应付款里面是214723.25

邹老师 解答

2020-07-20 15:02

你好,报表的
其他应收款=其他应收款明细借方余额+其他应付款明细借方余额
其他应付款=其他应付款明细贷方余额+其他应收款明细贷方余额

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好 借款分录 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算 如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好 对的 是正确的 只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...