老师 我想请问下员工报销(有发票),但是做分录的时候错把这笔员工报销的部分做到发放工资的分录里了,现在是要回冲吗,再做正确的分录吗, 18年的分录

追逐我的明天。
于2020-07-20 11:31 发布 818次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,冲回的哦,要冲回再做正确分录
2020-07-20 11:40:39
你好,借;应付职工薪酬(工资),管理费用等科目(报销款项),贷;银行存款
2019-09-11 20:36:45
好,你们是从工资扣除吗
如果是的话,借银行存款贷,应付职工薪酬借,应付职工薪酬借管理费用负数。
2021-11-12 11:53:41
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2020-03-12 16:03:02
你好 给你举例说下 :比如工资100元 个税5元 个人社保3元 单位社保5元 单位公积金3 个人公积金1 先计提工资:借管理费用-工资100贷应付职工薪酬-工资100 计提单位社保:借管理费用-单位部分社保5贷应付职工薪酬-单位部分社保5 缴纳社保:借应付职工薪酬-单位部分社保5 其他应收款-个人部分社保3 贷银行存款8 计提单位公积金借管理费用-单位部分公积金3贷应付职工薪酬-单位部分社保3 缴纳社保:借应付职工薪酬-单位部分公积金3其他应收款-个人部分公积金1贷银行存款4 ; 发放工资: 借应付职工薪酬-工资100 贷 其他应收款-个人部分社保3 其他应收款-个人部分公积金1应交税费-应交个人所得税5 银行存款91
2020-02-24 14:52:34
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