送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-07-20 10:57

你好!
6月21号收到入库做账,是怎么做的分录呢

蒋飞老师 解答

2020-07-20 11:04

两种处理方式:
1.把发票直接贴在6.21凭证后面做附件
2.做分录:
借 周转材料~低值易耗品 贷应付账款(金额用负数表示,冲减暂估)
借 周转材料~低值易耗品 贷应付账款(根据发票做账)

蒋飞老师 解答

2020-07-20 11:07

你好!
单据没有跨年,没有影响的

蒋飞老师 解答

2020-07-20 11:17

只要是不跨年 后补过来也是可以的是吗?
…是的

蒋飞老师 解答

2020-07-20 11:18

如果要冲销的话 摘要要怎么写
…摘要,已经在后面括号备注了。

小玉白白 追问

2020-07-20 10:59

借 周转材料~低值易耗品 贷 银行存款

小玉白白 追问

2020-07-20 11:05

第一种处理方式不会有什么风险吗?

小玉白白 追问

2020-07-20 11:08

只要是不跨年 后补过来也是可以的是吗?

小玉白白 追问

2020-07-20 11:16

如果要冲销的话 摘要要怎么写

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相关问题讨论
你好,领用的时候直接借管理费用,贷低值易耗品就可以。
2020-04-20 14:39:08
你好! 6月21号收到入库做账,是怎么做的分录呢
2020-07-20 10:57:33
你当时入库做账了那你现在把发票附在分录后面就行
2020-07-17 12:07:33
可以按按入库单这个先做账,借周转材料 贷其他应付款,使用借xx费用 贷周转材料
2019-08-28 13:34:07
你好 ;   你们要  购入计入低值易耗品 ; 要完善领用制度才行的。 不然你这个没法判断你领用的成本。  你也不知道他们领用去干吗了。  也防止损失的;   比如  不好好使用  多领取 造成公司损失的情况;    
2021-09-15 17:04:33
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