老师好,我公司用现金购买了一台电脑,是法人出钱,然后到月底她给了个费用报销单,把原始凭证发票也帖在报销单上了,请问这种情况改如何入账,总不能借管理费用 贷现金,借固定资产,贷管理费用吧?
努力型咸鱼
于2016-07-06 15:05 发布 1507次浏览
- 送心意
黄老师
职称: 会计师
2016-07-06 15:16
嗯嗯我也觉得是这个分录,可是问题是她写在了费用报销单上并且发票也贴上了,那我处理的时候应该怎么办,还是放费用报销那,但写分录的时候跳过它再直接开个分录借固定资产贷现金吗?这不会很奇怪吗
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你好,这是法人代付购买公司使用的电脑,月底报销时候,当作现金给法人,借:固定资产 贷:现金 固定资产下个月开始计提折旧
2016-07-06 15:08:39

你好,用胶水粘左上角是正确的
2020-07-05 19:30:51

报销的业务就需要填写报销单。
2019-04-15 08:03:39

您好,有合同的还需要付合同,如果没有合同上述还需要写下费用明细。
折叠的话超出凭证部分,左下角折三角,然后整体在往上折。
2021-01-02 22:51:38

这个一般员工自己填好了就行了,报销单后面附着发票就行
2021-07-31 10:15:54
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