老师,你好,请问购买的原材与发票不同步(发票晚2个月来),账务怎么处理呢?原材料来时先暂估入库,发票来后冲了重新做,其中我的入库数(金额)与库管有差异(因为我是不含税,库管是含税),如果将库管的调整为不含 税,但是有的材料早已用完了,对应不了,该 怎么处理呢?

wx
于2016-07-06 14:01 发布 1014次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-07-06 14:11
没明白,能祥细说说账务处理吗?谢谢
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你好!可以暂估入库,如果发票来晚了只能调整以后的成本了,
2016-07-06 14:04:37
您好!按含税价格价税合计入账
2017-06-28 17:06:44
你好!这个你们发出去加工,做下面的分录
(1)发出加工材料时:
借:委托加工物资
贷:原材料
委托加工物资属于资产类科目,是指企业委托外单位加工成新的材料或包装物、低值易耗品等物资。
(2)支付加工费时:
借:委托加工物资
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
(3)加工完毕收回时:
借:库存商品
贷:委托加工物资
2024-06-21 19:38:51
您好,您公司如果是一般纳税人的话,按不含税金额计算。如果小规模纳税人的话,按含税金额计算。
2020-06-22 16:35:34
会计处理如下:
对有标的资产的部分,计提存货跌价准备,即
借:资产减值损失 80
贷:存货跌价准备 80
对无标的资产的部分,确认预计负债,即
借:营业外支出 20
贷:预计负债 20
2022-06-13 11:02:13
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