老师,25年1月接的一家单位,年底审查报表发现,有一笔 问
不能改表不改账,必须做账务调整保证账表一致。 先核实业务实质: 若对方已付款未冲账:借收款误记科目 贷应收账款 若误开票 / 业务取消:借应收账款 贷以前年度损益调整,再调整所得税和未分配利润。 调整后报表应收账款余额自动为 0。 答
A公司要销售一批自用的办公用品(21年购入,现价值几 问
实际这个固定资产去了哪里?你实际并没有销售给他。到时候税务局要求提供运输流什么的,你能拿出证明来吗? 答
老师,我朋友开了一家建筑咨询公司,小规模纳税人,主 问
盈亏的话,一般就看利润表,他的表格里面有利润表吗? 看这个 还有,这里面的收入、成本、费用都是要按照权责发生制来的 答
老师,小规模年收入不到500万,差不到10万,2026年1月 问
同学,你好 你是说,会不会变成一般纳税人吗? 答
老师一次性的劳务费,也可以放成本吗 问
同学你好 可以的哦 答

如果已经跟供应商不合作了,之前拿了货,可是多付了货款,账上应付账款的借方挂账,要如何调账?怎么做分录??
答: 没有交易收不回来做借营业外支出 贷应付账款,
公司在付款的时候,付给供应商1万,实际打款9800元。就是9800元顶1万的货款,这种业务挺多的,这个业务怎么做分录合适
答: 借;应付账款 10000 贷;银行存款 9800 财务费用200
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
总店给A供应商支付货款800元,(800元包含总店货款1000减去分店退货200)(总店和分店的库存、应付账款都是分开做的) 总店进货货款已做分录: 借:库存商品 —总店1000 贷:应付账款—总店A供应商 1000 分店退货已做分录:借:库存商品—分店 200(红字) 贷:应付账款—分店A供应商 200(红字) 请问总店支付货款800元怎么做分录?
答: 借:内部往来~分店 贷:银行存款 分店处理 借:应付账款 贷:内部往来~总店







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Yuner~小不点 追问
2020-07-18 14:33
Yuner~小不点 追问
2020-07-18 14:38
maize老师 解答
2020-07-18 14:41
Yuner~小不点 追问
2020-07-18 15:56
maize老师 解答
2020-07-18 16:19
maize老师 解答
2020-07-18 16:19