送心意

大海老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-17 23:03

您好,冲红之前做未开票收入的分录,然后按开发票的金额正常做收入。
比如未开票收入106,后来又开票120
借应收账款106,贷主营业务收入100,应交税费-应交增值税(销项税额)6
后来又开票时,
借应收账款-106,贷主营业务收入-100,应交税费-应交增值税(销项税额)-6
借应收账款120,贷主营业务收入113.21,应交税费-应交增值税(销项税额)6.79

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未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票
2026-02-04 14:20:59
你好, 11月没做收入分录,12冲红时也不做账务处理
2022-02-06 22:24:06
您好!对方给你们开票时确认成本费用就好了
2022-02-20 17:49:34
做无票的销售收入处理 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2020-06-29 17:24:10
借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费应交增值税销项负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 第一个是红冲收无票收入,第二个再做发票的。
2022-04-03 19:35:03
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