送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-07-17 17:15

你好,是的,借:预收账款120,贷主营业务收入,应交税费--增值税

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相关问题讨论
请您介绍一下是发生了什么具体的经济业务?
2018-06-20 21:28:21
你好,是的,借:预收账款120,贷主营业务收入,应交税费--增值税
2020-07-17 17:15:26
老师,再问一下,饭店交税按10000元还是10500?【公司在到店里充值10000元,赠送500元。请问老师,公司怎么做账?饭店怎么做账?晓海老师 会计中级职称 1小时前 你好!饭店这样处理 充值时 借 库存现金 10000 销售费用 500 贷 预收账款--个人 10500 消费时 借:预收账款 贷:主营业务收入 你们公司按实际付款额做账就可以 借:预付账款 10000 贷:现金 10000 (因为一般情况下赠送部分不会开发票的)】
2016-02-14 18:00:29
你好,有工程,有销售,可以在主营业务收入,主营业务成本下面分别设置不同明细的
2019-03-31 11:49:42
借:现金 100 销售费用100 贷:预收账款200;消费时 :借:预收账款200,贷:主营业务收入200
2016-04-02 09:54:35
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