- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-17 11:38
280元做支付技术维护费时,
借:管理费用
贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
借:管理费用 负数
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你好,是购买新车的发票开给了其他人吗
2017-11-20 19:33:41

借:预付账款 10000
贷:银行存款10000
借:管理费用等--租金 1500
银行存款等 8500
贷:预付账款 10000
2020-01-03 15:42:35

你好,做销售费用核算的这个
2019-07-16 10:22:29

借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产
销售变价:
借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额)
结转固定资产清埋:
清理盈余
借:固定资产清理 贷:资产处置损益
清理亏损时
借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
2020-07-20 18:30:26

你好,不超过500可以用收据的
2020-06-20 14:55:52
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