我们我们有个充值卡公司做招待用的,充20000到账22000.充值时也有发票先不做费用,是借预付待摊贷银行存款,等回消费明细时。再根据部门入费用。比如财务部门回消费明细金额为5500.那肯定不是入5500账务,因为充值20000到账22000呢,那怎么算呢。
jia jia
于2020-07-17 11:24 发布 722次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2020-07-17 11:28
你好!借:预付账款 贷:银行存款 营业外收入
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如果是充值赠部分金额的情况,比如充20000赠2000,那入费用还是20000,但实际业务部门买来22000的东西,那你22000的东西都按90.91%入账,这样入账的费用还是20000
2020-07-17 11:46:38

你好!借:预付账款 贷:银行存款 营业外收入
2020-07-17 11:28:32

银行存款付财务部电话费,计入管理费用
2023-04-19 20:34:25

您好,可以,祝您工作愉快
2020-06-08 10:52:22

你好,这样处理不正确,借财务费用进口部 贷财务费用出口部,
2020-06-07 23:19:09
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2020-07-17 11:29
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2020-07-17 11:33