送心意

朴老师

职称会计师

2020-07-17 10:30

条件:需要的资料如下:

1、《软件产品增值税退税申请表》(打印)(附件一)一份(公章);

2、 《退税申请书》(办税服务厅领取)原件及一份复印件; 

3、 应退税款完税证明复印件;两份(公章),其中一份裁减为与《退税申请书》大小一致(此完税证明必须是税票,若是银行的收款回单,请到办税厅换成税票并到扣款银行加盖“银行收讫”章后再复印); 

4、 退税月份应交税金明细账、申报表(受理申报专章)复印件。(申报表由企业加盖公章+主管税务官员签字+加盖办税服务厅“受理申报专章”,受理人员请注意审核申报表上有无即征即退信息); 

5、 另请打印《软件企业增值税退税审批表》一式三份、《税务文书送达回证》各两份,《国家税务局涉税事项审核审批单》一份。
二、
1.软件产品增值税即征即退税额的计算方法: 
即征即退税额=当期软件产品增值税应纳税额-当期软件产品销售额×3% 
当期软件产品增值税应纳税额=当期软件产品销项税额-当期软件产品可抵扣进项税额 
当期软件产品销项税额=当期软件产品销售额×13% 
2.没有时限要求,预计退税的时间一般是纳税申报的次月。

朴老师 解答

2020-07-17 10:32

借计银行存款,贷计营业外收入

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条件:需要的资料如下: 1、《软件产品增值税退税申请表》(打印)(附件一)一份(公章); 2、 《退税申请书》(办税服务厅领取)原件及一份复印件;  3、 应退税款完税证明复印件;两份(公章),其中一份裁减为与《退税申请书》大小一致(此完税证明必须是税票,若是银行的收款回单,请到办税厅换成税票并到扣款银行加盖“银行收讫”章后再复印);  4、 退税月份应交税金明细账、申报表(受理申报专章)复印件。(申报表由企业加盖公章%2B主管税务官员签字%2B加盖办税服务厅“受理申报专章”,受理人员请注意审核申报表上有无即征即退信息);  5、 另请打印《软件企业增值税退税审批表》一式三份、《税务文书送达回证》各两份,《国家税务局涉税事项审核审批单》一份。 二、 1.软件产品增值税即征即退税额的计算方法: 即征即退税额=当期软件产品增值税应纳税额-当期软件产品销售额×3% 当期软件产品增值税应纳税额=当期软件产品销项税额-当期软件产品可抵扣进项税额 当期软件产品销项税额=当期软件产品销售额×13% 2.没有时限要求,预计退税的时间一般是纳税申报的次月。
2020-07-17 10:30:25
建议系统学习真账实操进出口课程
2017-04-12 14:03:54
您好,是软件维护费吗?如果是的话,分录,借;管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款,抵扣时,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费,负数。
2018-01-08 18:38:53
建议学习税务实操报税课程
2017-04-13 07:42:27
你好,这个没有标准的哦
2019-10-31 15:15:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包

    你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报

  • 老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利

    你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是

  • 对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目

    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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