送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-17 10:09

你好  借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费 贷其他应付款-员工    你发放工资做:借应付职工薪酬-工资  其他应付款-员工 贷银行存款   等

Angelababy 追问

2020-07-17 11:04

老师,六月一笔分录,借在建工程100待应付账款100,七月14一笔分录,借应付账款100待银行存款100,15号收到专票,怎么写呀。已经冲平应付了?

meizi老师 解答

2020-07-17 11:06

你好   你们是什么业务 你需要给我说下

Angelababy 追问

2020-07-17 11:12

买的材料物料用于我们的再见工程,一直处于在建。

meizi老师 解答

2020-07-17 11:13

你好   那你就 实际专票合计是100     你做 借应交税费-应交增值税 贷在建工程

Angelababy 追问

2020-07-17 11:28

老师,这样的对吧。

meizi老师 解答

2020-07-17 11:30

嗯是的 理解对的。 把专票放凭证后面即可

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2020-07-17 10:09:30
请问老师:厂里的职工在公司摔伤,医药费报销入到哪里?
2015-12-24 14:37:34
您好 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金等
2019-05-31 16:41:09
您好 借,管理费用-福利费 贷,银行存款
2022-02-25 20:59:12
在所在地报销医药费必须要原件吗
2015-09-28 16:42:59
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