- 送心意
陈林飞老师
职称: 注册会计师,税务师
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您好,应收和应付既然是虚挂的,那就说明前期虚挂的部分对方科目最终都进入了未分配利润。建议您把虚挂的应收和应付对冲,差额计入未分配利润。
2020-07-16 23:26:45

你好,具体是税务局哪个部门打电话呢?
2022-08-23 17:40:36

你看,是的,要一致的。
2020-06-09 11:23:33

需要申报2018年的财务报表,2018年的工商年检需要做
2019-01-03 13:32:26

你好 仅涉及货款的话 可以今年1月入账
2019-01-16 15:34:06
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