老师,12月账务本年利润和利润分配这两个科目需要 问
借本年利润-669745.09 贷利润分配未分配利润-669745.09 答
请问银行支付咨询费,没有发票怎么做账,汇算清缴又 问
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增 答
申报企业所得税时,提示您填报已发放的工资薪金大 问
您好,你发放的是不是加上去年的了 答
成品入库单的单价一般企业是由谁去填写呢? 问
是外采的库存商品 吗? 答
进项税额转出期末余额贷方负数是不是不对 问
进项税额转出期末余额贷方正数 答

长期待摊费用入帐,借,长期待摊费用-a,贷,银存。月底摊销的时候,借,管理费用-长期待摊费用摊销。贷,长期待摊费用-a,贷,长期待摊费用-b,贷,长期待摊费用-c,摊销分录这样可以吗?
答: 你好,发生需要分别计入 A B C ,摊销才可以分别计入相应明细的 而且摊销借方一般是设置具体明细,而不是设置 -长期待摊费用摊销这个明细
长期待摊费用发生时:是借:长期待摊费用贷:库存现金待摊费用时:借:管理费用——长期待摊费用贷:长期待摊费用,这样对吗
答: 您好 这样账务处理正确的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
那长期待摊费用摊销的话是计入借。管理费用-长期待摊费用摊销。贷:长期待摊费用。是吗、
答: 分录是对的,但还是要看具体的借方明细,比如有的会计入 管理费用--开办费摊销或装修费摊销






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