老师,请教一下报销的账务处理问题 问
具体什么业务报销呢? 答
老师您好。我们现在要维修一个管道,维修费达到50, 问
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东风公司2023年1月1日发行3年期、面值为810000元 问
同学你好,稍等写完发给你 答
老师好,我想问一下原材料入账依据,是什么为 问
同学,你好 是发票,凭借发票入账 答
老师 就是客户要求开票然后老板就会说收10%的税 问
你好,就是额外收取你的税点的意思 答
长期待摊费用入帐,借,长期待摊费用-a,贷,银存。月底摊销的时候,借,管理费用-长期待摊费用摊销。贷,长期待摊费用-a,贷,长期待摊费用-b,贷,长期待摊费用-c,摊销分录这样可以吗?
答: 你好,发生需要分别计入 A B C ,摊销才可以分别计入相应明细的 而且摊销借方一般是设置具体明细,而不是设置 -长期待摊费用摊销这个明细
长期待摊费用发生时:是借:长期待摊费用贷:库存现金待摊费用时:借:管理费用——长期待摊费用贷:长期待摊费用,这样对吗
答: 您好 这样账务处理正确的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
那长期待摊费用摊销的话是计入借。管理费用-长期待摊费用摊销。贷:长期待摊费用。是吗、
答: 分录是对的,但还是要看具体的借方明细,比如有的会计入 管理费用--开办费摊销或装修费摊销
玲 追问
2020-04-23 16:46
钟存老师 解答
2020-04-23 16:48