送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-07-16 11:30

您好,可以这样填写申报表的,就是在减免税明细表的“本期实际抵减税额”栏次填写273元。

人间四月天 追问

2020-07-16 11:36

那我下个月再把剩下的7元放递减税额里继续抵减,可以吧。那我这个月账目抵扣写280没影响吧?还有有个老会计跟我讲这个280她会把她做一个进项税额转出,为什么要这样处理,他这样的处理分录是怎么做?

张艳老师 解答

2020-07-16 12:51

1可以的  2没有影响,只要把“本期实际抵减税额“填对就可以了 3不清楚人家为什么这么做。4这个税控技术维护费的专票是不需要认证抵扣的,直接就可以全额抵减增值税

人间四月天 追问

2020-07-16 12:56

对,这是张普票,所以我就不明白他跟我这样讲是什么意思。还有就是我这个月收到3张专票,其中一张的进项税额就会大于销项金额,那我账务处理,结转增值税的分录要做什么特殊处理吗?或者分录怎么做?另外两张我放下个月做账,认证抵扣可以吧,还是要怎么处理呢?

张艳老师 解答

2020-07-16 13:24

对,这是张普票,所以我就不明白他跟我这样讲是什么意思。--建议和老会计聊一下。上面的交流都是规范的处理。

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你好,这个填写在减免税明细表里面就行。
2021-10-15 09:50:07
好的 谢谢
2020-06-12 14:29:07
你好!你可以先不用抵减就好了
2018-05-14 17:31:51
您好,可以这样填写申报表的,就是在减免税明细表的“本期实际抵减税额”栏次填写273元。
2020-07-16 11:30:09
你好,每年的这个开票系统的维护费可以在申报时全额抵扣增值税应纳税额的
2020-03-21 17:25:55
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