送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-07-16 09:20

一、借:制造费用——电费2100
借:管理费用——电费1900
借:应交税费——应交增值税(进项税额)680
贷:银行存款4680

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一、借:制造费用——电费2100 借:管理费用——电费1900 借:应交税费——应交增值税(进项税额)680 贷:银行存款4680
2020-07-16 09:20:58
你好,借预付贷银存
2019-11-18 15:35:16
您好,差额是什么呢。金额多少?
2022-10-24 14:33:13
1、借:预付账款 贷:银行存款 2、借:在途物资-丙材料 200 应交税费-应交增值税「进项税额」26 贷:预付账款 50 银行存款 176
2019-10-29 22:50:11
你好,是需要做这两笔业务的分录? 
2021-12-04 19:36:19
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