我上个月的一份销售发票对方单位说是金额不误,这个月我们开红字销售发票,请问我这份红字销售发票我是不是只要做跟上个月正数发票相反的会计分录就行了,或是上个月正数会计分录相同分录的负数?
若兰
于2020-07-15 16:20 发布 672次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-15 16:20
您好
只要做上个月正数会计分录相同分录的负数
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借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
2021-08-04 10:17:28

就用红字做销售的分录即可 比如 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 这笔分录用红字做一边 结转成本也是相应红字
2016-03-28 15:48:19

您好
只要做上个月正数会计分录相同分录的负数
2020-07-15 16:20:21

您好,就是原来确认收入的分录的负数分录
2019-03-23 21:16:13

需要的
借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数
借应收账款贷主营业务收入,应交税费
2020-07-12 20:24:29
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若兰 追问
2020-07-15 16:42
bamboo老师 解答
2020-07-15 16:44