你好,老师,我想问一下,我刚才报小规模纳税人的增值税,申报表中的税额和发票上的税额不一样,发票上因为疫情有一部分是1%税率,申报表直接出来的都是3%的税率,这个应该怎么报呢?
艳会
于2020-07-15 14:11 发布 1317次浏览

- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-15 14:15
你是不是不需要交增值税,忽略就可以,系统问题,需要交,这个1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列
相关问题讨论

你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03

有没有超过季度30万,没有的填第十行
2020-07-08 10:26:01

你好,你的记录销售额是多少?专票还是普票的。
2021-04-01 18:21:58

多交的在主表倒数第二行里面填写。
2019-12-17 16:31:45

我是小规模纳税人,增值税为季度申报,本期填列出现问题:10月份到12月份共开票216401(10月没开),发票上不含税收入合计:210098.04,销项税额合计:6302.96。但在填写申报表时,输入不含税销售额210098.04,计算得出应纳税额6302.94!未位数不对,又不能手动修改。这个要怎么调整填写尼?求老师们帮解答哦
2016-01-11 10:47:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
艳会 追问
2020-07-15 14:17
maize老师 解答
2020-07-15 14:25
艳会 追问
2020-07-15 14:26
maize老师 解答
2020-07-15 14:32