上个月开具的发票已经交了税,这个月冲红重新开具,这月报税应该怎么填才能把上月已经交的那部分税抵消不用重复交?
夜猫
于2020-07-15 12:38 发布 1377次浏览
- 送心意
杰希老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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您好
按照开票系统发票汇总表上的实际销售额跟销项税额填写附表一 就抵消了红字发票的销项税额啊
2020-07-15 12:39:50

你好,一正一负正好冲掉了,不会重复
2020-07-15 12:41:27

你好,按正数发票减去负数发票的收入,税额申报,这样红字发票就自然起到了抵扣税款的作用
2020-10-11 09:35:51

红冲做和原来相反的分类,新开借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费--应交增值税(销项税额)
2017-03-02 07:41:04

你好
你好,,红冲的写在一般项目,即征即退写在即征即退,不影响的
2022-06-09 14:12:40
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