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杨雪
于2020-07-15 12:06 发布 1441次浏览
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-07-15 12:07
你好 具体是支付的什么呢?
杨雪 追问
2020-07-15 12:14
工资和零星费用
答疑苏老师 解答
2020-07-15 12:16
你好 借 应付职工薪酬 贷 库存现金 支付多少写多少分录就可以了。
2020-07-15 12:17
现在是现金为负数了,我应该怎么挂账?
2020-07-15 12:19
你好 现金不能为负数的哦!没支付的部分计入其他应付款就可以了。
2020-07-15 12:20
我现在把费用加上去现金为负数,怎么处理?
2020-07-15 12:22
你好 同学不用这样相加,根据发生的业务做分录就可以了。不够支付部分的计入其他应付款。借 管理费用 贷 库存现金 其他应付款
2020-07-15 12:23
哦哦,谢谢
2020-07-15 12:24
不客气 祝工作顺利哦!
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答疑苏老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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