老师早上好 请教一下问题 往来账是怎么核对的呀 是我给对方一份 对方也需要给我一份吗?

会计小白_ph946927
于2020-07-15 08:14 发布 1202次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,是双方核对余额看是否一致。如果不一致,就需要查明是什么原因导致的不一致,然后做相应调整
2020-07-15 08:15:50
不需要开收据的,直接挂往来科目
2024-07-17 11:23:20
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
是财务去核对还是业务人员核对?这个要看每个公司的情况。
如果核对的话,最好知道每笔货款的明细、金额、时间与对方取得联系后再次核对。
可以通过业务人员与对方业务人员联系,也可以直接通过业务人员拿到对方财务的电话直接沟通。
2019-08-25 15:59:49
你好,你方已经认证后,发票不需要退回
2019-05-18 11:13:16
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