老师,我是生活服务业,这个月销项税是11995.43 普票免税1708.01 不考虑其它情况, 我可以这样做分录吗,直接借方冲减销项税额,可以吗?
我是小领
于2020-07-14 17:28 发布 595次浏览

- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-14 17:34
不是。你这开免税发票,那这个做借库存现金 贷主营业务收入就可以,不做增值税了
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不是。你这开免税发票,那这个做借库存现金 贷主营业务收入就可以,不做增值税了
2020-07-14 17:34:37
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出
贷 应交税费-应交增值税-进项税额
2024-01-30 21:54:01
不计提销项,罚款计入营业外收入。
2017-03-21 12:42:47
你好,你这种情况抵减销项税额的时候是借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-未交增值税;相当于把原来留底的增值税(借方应交税费-未交增值税)冲减了,剩下的部分就留在账上。
2019-12-25 14:33:29
免税的话,是开增值税普通发票
分录 借:银行存款 贷:主营业务收入
2020-04-10 18:27:29
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