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meizi老师
职称: 中级会计师
 
2020-07-14 16:10
你好 那你要做 借费用或者成本贷应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 应付职工薪酬-工资等借 应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 应付职工薪酬-工资等 贷其他应付款
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 2020-07-14 16:10:36
 你好 自己员工做 借管理费用-工资等贷应付职工薪酬-工资  发放:借应付职工薪酬-工资贷银行存款等;  不是你们员工吗 为什么不发放工资高 挂靠?
 2019-11-30 11:41:28
 1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资
一社保( 公司负担)公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬--工资
一社保(公司负担)一公积金(公司负担)2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬工资
贷:银行存款
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金 (个人负担)应交税费应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬-社保(公司负担)
一公积金(公司负担)其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金 (个人负担)应交税费一应交个人所得税贷:银行存款
 2019-02-12 12:59:59
 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500
月头缴纳时会计分录为:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
    其他应收款--社会保险费(个人部分)279
贷:银行存款 995
月底计提会计分录为:
借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716
   贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500
贷;应付职工薪酬-工资3500
个人部分从工资中扣回时,会计分录为:
借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500
  贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279
  应交税费--应交个人所得税 0
  库存现金/银行存款 (实发数)3221
 2017-04-10 14:26:32
 你好  尽快去社保局办理  有的地方说明情况不会罚款的  带着营业执照 公章 经办人身份证去去当地社保局办理
 2020-06-10 13:41:46
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