送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-07-14 14:17

您好,您是不是在发放工资时,没有冲减应付职工薪酬科目呢?

安然 追问

2020-07-14 15:11

哦,是的。我已经找到原因了,这些老师。请问我们刚接手一个公司的账务,之前是别家公司做。他五月底现金余额是33500,我现在应该怎样建账?

张艳老师 解答

2020-07-14 15:17

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相关问题讨论
您好,您是不是在发放工资时,没有冲减应付职工薪酬科目呢?
2020-07-14 14:17:55
付管理人员的工资计入管理费用。利润是负数,资产负债表中收是货币资金 借:库存现金(或银行存款) 贷:实收资本
2020-01-12 16:57:31
你好,这两者没有必然关系,可能有巧合
2016-11-01 16:11:57
你好,七月到十月一直都有经营吗?如果是就错了
2016-11-01 15:37:14
您好,根据公司业务性质,为收入性质的不入费用,
2018-07-11 11:14:09
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