送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-14 12:01

你好    你1月做收入   1月借银行存款贷预收账款   借预收账款贷主营业务收入 应交税费 -应交增值税    4月做:借预收账款负数贷主营业务收入 负数应交税费 -应交增值税 负数   款项退给客户了吗

Arlene 追问

2020-07-14 12:03

款没有退,五月份还有业务呢

meizi老师 解答

2020-07-14 12:06

你好     那你就这样做分录即可

Arlene 追问

2020-07-14 12:21

老师,还有支付给对方公司广告费怎么做账呢,未收到票

meizi老师 解答

2020-07-14 12:25

你好   借管理费用或者销售费用-广告宣传费 贷银行存款   暂估入账   后面发票收到 没有差异金额  直接附凭证后面去

Arlene 追问

2020-07-14 13:08

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2020-07-14 13:23

没事的 希望能帮到你

Arlene 追问

2020-07-14 13:24

嗯嗯,收获满满

meizi老师 解答

2020-07-14 13:27

没事的 满意请给予评价

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你好 你1月做收入 1月借银行存款贷预收账款 借预收账款贷主营业务收入 应交税费 -应交增值税 4月做:借预收账款负数贷主营业务收入 负数应交税费 -应交增值税 负数 款项退给客户了吗
2020-07-14 12:01:34
你好,跨月的就不可以作废了,只能冲红再开具
2019-10-31 13:47:46
您好!本月开出的发票,已经上报,也可以作废的。
2016-05-09 08:54:34
你开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数,申报的时候假设开13%专票。,负数填写是13%专票栏次,你开正确做借应收 贷主营业务收入 应交税费 报的时候假设开13%专票。,填写是13%专票栏次,
2019-09-21 14:16:00
你好,现在开具红冲发票,就做收入分录负数处理就是了
2019-12-10 11:59:35
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