- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-07-14 12:01
你好 你1月做收入 1月借银行存款贷预收账款 借预收账款贷主营业务收入 应交税费 -应交增值税 4月做:借预收账款负数贷主营业务收入 负数应交税费 -应交增值税 负数 款项退给客户了吗
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2020-07-14 12:01:34

你好,跨月的就不可以作废了,只能冲红再开具
2019-10-31 13:47:46

您好!本月开出的发票,已经上报,也可以作废的。
2016-05-09 08:54:34

你开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数,申报的时候假设开13%专票。,负数填写是13%专票栏次,你开正确做借应收 贷主营业务收入 应交税费 报的时候假设开13%专票。,填写是13%专票栏次,
2019-09-21 14:16:00

你好,现在开具红冲发票,就做收入分录负数处理就是了
2019-12-10 11:59:35
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