老师,我们是一般人,做的成本票,借库存商品707.96应交税费应交增值税进项税额 92.04 贷银行存款,这个税款我们后期不认证,这个怎么把税款转下,分录怎么做

北船余音
于2020-07-14 11:24 发布 468次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-07-14 12:30
您好,您不认证的话,您可以直接全额进库存商品的
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您好,最后一个分录不要,就对了
借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2025-02-17 21:14:00
同学你好,收到退税的分录是 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),没有借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-05-09 21:20:52
你好!你如果是用于不动产的就要分2年抵扣。不是不动产的可以一次抵扣
2018-11-28 10:25:14
您好
写第一笔分录就好了
2019-11-24 10:12:11
你好,“应交税费”为负债类科目,贷方为负债增加(应交税费增加),借方为负责减少(应交税费减少)。
2019-03-03 21:43:02
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