送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-13 16:43

您好,付款时借预付账款贷银行存款

玲老师 解答

2020-07-13 16:43

每个月确认费用时借管理费用贷预付账款

一剑隔世 追问

2020-07-13 17:16

收到发票怎么做账

玲老师 解答

2020-07-13 17:26

你好  如果 你前面我上面发的分录入账了 收到发票红冲   借管理费用负数 贷预付账款 负数   再做 借管理费用贷预付账款

一剑隔世 追问

2020-07-13 17:43

每月计提:借管理费用贷预付账款

收到发票:先冲红计提数;再做一笔同样的分录,是么

玲老师 解答

2020-07-13 17:51

您好,是的,您的理解完全正确

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相关问题讨论
您好,付款时借预付账款贷银行存款
2020-07-13 16:43:41
借 管理费用 贷 银行存款
2020-07-09 14:34:48
借管理费用办公费 贷银行,
2020-03-13 12:49:14
你好 开办费怎么做的分录 你就红字分录冲对应的金额
2019-09-18 09:32:13
你好!你现在补充计提,然后支付就好了
2019-04-24 11:41:13
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