老师您好,会计分录借应收账款2200000资产处置损益92739.87贷无形资产2062263.68应交税费-应交增值税104761.9应交土地增值税125714.29,怎么结转损益?
仁和会计
于2020-07-13 16:39 发布 817次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-07-13 16:43
你好,
借,本年利润 92739.87
贷,资产处置损益92739.87
相关问题讨论

嗯嗯 是这样 处理的哦
2020-06-30 21:24:43

您好,看土地增值税产生原因
2021-05-19 08:31:05

你好,预交的土地增值税时:
借:应交税金--土地增值税
贷:银行存款
清算时,
借:税金及附加
贷:应交税费—应交土地增值税
借:应交税费—应交土地增值税
贷:银行存款
2021-12-28 17:50:07

没有啊,你的第一个是预交土地增值税,后面是应交土地增值税,那么后面你再做一个结转分录,借应交税费,应交土地增值税贷应交税费预交土地增值税。
2022-04-12 22:25:11

您好,对的,这个是没错的,是这样做的
2024-08-02 10:31:11
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