老师,我们去年8月份购买的税控盘和缴纳的维护费共计480元,但是一直未抵扣。我们第二季度的销售额是低于30万元,不用缴纳增值税的。那么我如何针对这个费用做账?申报时又如何申报?
一路前行
于2020-07-13 15:32 发布 518次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-07-13 16:36
你好,借:管理费用480 贷:银行存款480
不超30填第10栏
税控盘的你等到有需要交税时再去抵扣就可以
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您好
购买时“
借:固定资产
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税额)
贷:递延收益
按期计提增值税税控系统专用设备折旧时
借:管理费用
贷:累计折旧
借:递延收益
贷:管理费用
向技术维护服务单位缴纳维护费
借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:管理费用
2016-12-21 19:47:51

你好,是实际缴纳的增值税
2017-07-14 09:06:53

对的
按减免之后的计提
2020-07-11 23:02:23

你好,借:管理费用480 贷:银行存款480
不超30填第10栏
税控盘的你等到有需要交税时再去抵扣就可以
2020-07-13 16:36:56

参考下这个分录金税盘服务费抵税分录
金税盘和报税盘共480元的账务处理:
购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用480
贷:银行存款/现金480
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)480
借:管理费用 -480
服务费280元的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款/现金 280
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280
借:管理费用 -280
2018-12-10 09:37:41
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