送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-07-13 14:35

社保到月底时需要结转计入费用

Say Hello' 追问

2020-07-13 14:40

老师,你看是这样做嘛,

江老师 解答

2020-07-13 14:45

一、缴纳社保
借:应付职工薪酬——社保费
借:其他应收款——代扣个人社保
贷:银行存款
二、结转社保费用
借:管理费用——社保费
贷:应付职工薪酬——社保费

Say Hello' 追问

2020-07-13 14:48

请问下,老师付工资时缴纳社保的分录和计提时是怎么做

江老师 解答

2020-07-13 14:51

一、付工资时的分录是:
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——代扣个人社保
贷:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款(或库存现金)
二、缴纳社保时的分录是:
借:应付职工薪酬——社保费
借:其他应收款——代扣个人社保
贷:银行存款
三、计提社保的分录是:
借:管理费用——社保费
贷:应付职工薪酬——社保费

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你好,请问养社保是什么支出 ?
2016-06-23 14:42:14
社保到月底时需要结转计入费用
2020-07-13 14:35:30
你好 这里是红字加负数就是贷方正数的,你们之前做过借方红字负数吗?
2020-04-19 15:44:32
这是工资完整分录,公积金同社保处理。 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2018-11-12 15:55:03
你好 借 成本费用 贷 应付职工薪酬-社保 20000 结转损益 借 本年利润 贷 成本费用
2019-11-25 10:42:34
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