送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-13 14:19

你好
借,管理费用一办公费440
贷,银行存款440
抵税时
借,应交税费一应增减免税款
贷,管理费用

Sunshine 追问

2020-07-13 14:21

老师本月抵扣就这样写分录

立红老师 解答

2020-07-13 14:22

你好,是的,是这样的。

Sunshine 追问

2020-07-13 14:23

老师,直接这样写可以?借,应交税费,应增减免税,贷库存现金

立红老师 解答

2020-07-13 14:24

你好,不可以的, 需要通过管理费用过渡的。

Sunshine 追问

2020-07-13 14:25

知道了,谢谢老师

立红老师 解答

2020-07-13 14:26

不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。

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https://wenku.baidu.com/view/dba7918a905f804d2b160b4e767f5acfa0c78359.html 可以参考一下这个分录
2019-11-26 19:41:43
你好!看不太清,你是租赁了什么
2019-09-02 16:41:06
同学你好,可以通过其他业务收入核算,然后交给供电所这部分对应的,记到其他业务成本哈
2022-04-11 22:01:54
需要说具体的事实,才谈分录处理
2020-07-11 21:54:24
企业固定资产应交税费应交增值税进项税额贷银行存款。
2022-01-13 10:18:14
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