老师您好!麻烦问一下我们公司上月计提的所得税和税务机关填表数字差了尾数差,这种情况下一般怎么处理,是调一下原来计提的数字,还是按照税务局实际金额冲减,按实际金额冲减,原来的应交企业所得税就会有余额
晶
于2020-07-13 08:51 发布 891次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
调整原来计提的数据 应该交税后应交税费-企业所得税余额为0
2020-07-13 08:51:37

您好,是10154413.27*8%*25%=,您是符合小微企业吗
2020-04-12 20:53:11

您好
借银行存款
贷 其他收益
需要缴纳企业所得税
2019-12-31 12:22:23

比如100万以内的收入
100*7%*5%交的
2019-10-08 18:09:29

你可以直接问你们12366 这个说你们注册地址,这个对方会帮你查,分局,
2020-12-23 14:36:07
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