老师,单位有个被人挂靠的项目 前几年甲方实名制代 问
先拿甲方工资清单查个税是否申报,未报的补申报(税费由挂靠方承担);再补记 186 万人工成本,冲减与甲方的往来科目;留存工资清单、挂靠协议、发票等资料备查,已开发票不影响账务补记。 答
税收分类编码表在哪里查询,麻烦提供一份 问
https://www.acc5.com/tools.php?c=tax_guid&id=1&op=search&service_name=&code_num=103010803 你好,可到该网页查询 答
老师,请问:个人去税局开劳务票,达到多少金额需要由 问
同学,你好 超过800,就会涉及个税 答
老师,请问下,我们供应商11月开了进项发票,我11月已 问
平台操作:在增值税发票综合服务平台填开《红字信息表》(选 “已抵扣”),交付供应商开红字专票。 账务处理:红字冲销原采购分录,同时做进项税额转出 借:应付账款 —XX 供应商 贷:库存商品 / 原材料 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 税务申报:12 月增值税申报时,在附表二填列进项转出金额。 答
年终分红会计分录,怎么写 问
您好,是发的年终奖,还是股东的分红 答

本月公司预交劳务增值税72815.53;安装工程预交增值税55045、87。销项税额247706.40 进项税额303228.46 请问附表四税额抵减情况表中本期实际抵减税额怎么样填写?
答: 你好,你们公司本月进项税额大于销项税额,因此有留底税。附表四,只填写本期预交税款的实际发生数,不填写本期实际抵减税额,待下个月需要缴税时再填写。
老师,现代服务2019年的加计抵减15%政策,必须要在2019年12月31以前提交吗?因为公司未认证的进项税额有点多,是否需要认证后才能填税额抵减情况表
答: 你的说提交什么?加计抵扣申明?认证抵扣后才填税额抵减情况表
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师请问一下, 增值税的加计抵减问题。我们公司目前是进项税额多余销项税额,所以不交增值税。那我们每月取得的进项税也能加计抵减么,税额抵减情况表要填么。(我们这月的进项税为2873.96,抵减额为287.4,这张抵减的申报表,我这样填对么)
答: 你好,填写的正确的,










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