送心意

张乐老师

职称注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师

2020-07-12 13:15

你好,目前题目这种情况,可以算是本公司的差旅费,因为收入也都记到了本公司。 借:管理费用-差旅费   应交税费-增值税进项税额  贷:银行存款

虚心的荔枝 追问

2020-07-12 14:16

老师,你好!是其它公司还没有收入,本公司是本公司的收入,不关其它公司的

张乐老师 解答

2020-07-12 14:18

嗯。那严格来讲,目前这个情况,这个是属于与本公司经营无关的支出,是需要计入营业外支出的,也不得进行相关的增值税抵扣。

虚心的荔枝 追问

2020-07-12 14:54

严格来讲是这样 但是其它公司都在筹建期,都没有资金支付给这些费用,所以都放入我们公司中报销了。因为都是老板的公司,跟他们说了,跟本公司经营无关的支出不得在税前扣除,也说了,各个公司要分开独立核算。但是老板想不通。这样要不要睁着眼闭着眼混淆过去呢?都放入税前扣除了

张乐老师 解答

2020-07-12 21:40

混着弄,也是有可能混过去的。

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