送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-12 09:58

您好
应付帐款,其他应收款可以为负数
存货不可以为负数

一笑而过 追问

2020-07-12 10:05

老师,前期会计用到两个科目其他应收款-魏总     其他应付款-魏总    我想把这两个科目合并,应怎么写分录?

bamboo老师 解答

2020-07-12 10:07

请问各自余额是多少

一笑而过 追问

2020-07-12 10:10

其他应收款余额是-232213.41    其他应付款余额是575414.24

bamboo老师 解答

2020-07-12 10:12

借:其他应收款  232213.41
贷:其他应付款 232213.41

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相关问题讨论
这样做分录是合适的。 汇算清缴前,要实际发放。
2020-04-01 14:48:39
你好,其他应收款应该收回原法人的。收不回就做坏账处理。实收资本是上个股东已经实缴了吗?
2020-03-03 16:03:27
那把这个钱收回来,这个帐就平了。
2019-07-02 15:08:36
你好,只能是做坏账处理了
2016-12-27 14:53:14
你好,股东打进公司的款项应当计入实收资本或其他应付款才是啊,你单位是什么原因在其他应收款核算呢?
2019-08-13 09:01:30
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