送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-07-11 10:57

1借固定资产清理380000
累计折旧120000
固定资产减值准备30000
贷固定资产530000

暖暖老师 解答

2020-07-11 10:57

2.借固定资产清理3000
贷银行存款3000

暖暖老师 解答

2020-07-11 10:58

3.借银行存款472500
贷固定资产清理450000
应交税费销项税22500

暖暖老师 解答

2020-07-11 10:59

借固定资产清理67000
贷资产处置损益67000

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相关问题讨论
1借固定资产清理380000 累计折旧120000 固定资产减值准备30000 贷固定资产530000
2020-07-11 10:57:24
借:固定资产清理 380000 累计折旧 120000 固定资产减值准备 30000 贷:固定资产 530000 借:固定资产清理 3000 贷:银行存款 3000 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费 资产处置损益
2020-06-11 09:20:59
1、借:固定资产清理 380000 累计折旧 120000,固定资产减值准备 30000 2、借:固定资产清理 3000,贷:银行存款 3000 3、借:应收账款 ,472500 贷:固定资产清理383000,应交税费—应交增值税—销项税 22500,资产处置损益 67000
2020-06-06 16:38:21
您好,对的。
2017-01-07 12:37:44
你好,这个不用,在计算时简易计税直接减免
2019-05-07 10:15:05
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精选问题
  • 老师,我5月的采购发票,我还没有申请出口退税,我要在

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  • 应发工资:61465个人社保:3759.04,单位社保:26838.62

    1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目)61465,贷:应付职工薪酬-工资61465 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资61465,贷:银行存款51544.83 应交税费-个人所得税401.13 其他应付款-个人负担社保3759.04公积金5760, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目)26838.62,贷:应付职工薪酬-社保26838.62 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保26838.62,其他应付款-个人负担社保3759.04公积金5760,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税401.13,贷:银行存款401.13

  • 再建工程达到固定资产后已经开始折旧,后面又发生

    同学你好 计入长期待摊费用

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