送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-10 09:07

1.借主营业务成本  应交税费-待认证进项税额 贷应付账款,,2 ,借主营业务成本  进项税额 贷应付账款 ,3 借主营业务成本  进项税额 贷应付账款    ,只要是认证申报就做 进项税额,没有认证做待认证进项税额,  认证做,借进项税额 贷应交税费-待认证进项税额

无情的水壶 追问

2020-07-10 09:17

老师,谢谢你,能帮我讲一下正确的认证抵扣的操作流程吗?就是说几月申报,次月抵扣吗?还是说当月申报当月统计抵扣,我这个也没有弄明白

maize老师 解答

2020-07-10 09:27

7月申报所属期6月,这个认证需要7.15号之前勾选了,这个一般是10左右做完,之后电子税务局申报,7月当月申报统计抵扣6月的税,  你申报6月税这个就需要对应抵扣6月的勾选进项税额 你勾选就表示需要申报抵扣,填写附表2 这个本期认证本期申报抵扣,没有填写后续填写不上了,需要去大厅,早期税局不给更正申报的这样,

无情的水壶 追问

2020-07-10 09:33

老师,我4-6月份的发票都没有勾选,我在7月9号的时候把他们全部勾选认证可以吗?

maize老师 解答

2020-07-10 09:39

可以的,这个时间是没有限制,你记得勾选那个所属期就申报那个月申报表上面 就可以,

无情的水壶 追问

2020-07-10 09:41

老师,我以前听人说的是提前一个月进行申报,然后的次月进行勾选抵扣呢?

maize老师 解答

2020-07-10 09:55

提前一个月进行申报,???没有看懂你这个啥意思,没有听说过,这个7月申报6月的,目前只看这种,没有看到6月申报7月税的?次月进行勾选抵扣 你这个7月申报6月税,这个7.20号你再去勾选抵扣,这个所属期是7月这个勾选发票是算7月,不是6月,

无情的水壶 追问

2020-07-10 10:00

7月20号或者后面勾选的话就算在7月份的,只有8月份申报增值税的时候抵扣,以前听人说的是不是这意思?

maize老师 解答

2020-07-10 10:07

7月20号或者后面勾选的话就算在7月份的,只有8月份申报增值税的时候抵扣 是的,这个7月勾选是截止到8.15号,8月报税之前

无情的水壶 追问

2020-07-10 10:11

明白了,老师,我收到发票后在5月份都已入账,做的是待认证进项税额,我在7月份这个月申报的时候抵扣的,我是不是需要结转

maize老师 解答

2020-07-10 10:26

是的,借进项税额 贷待认证进项税额

无情的水壶 追问

2020-07-10 10:28

非常感谢老师,你的讲解,我非常受益!

maize老师 解答

2020-07-10 10:34

好我先回复别的学员了

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相关问题讨论
你去年真实发生吗,没有就做借应付账款 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润
2020-05-19 10:46:43
1、借:营业外支出 20000+30000*13% 贷:库存商品 20000 应交税费-应交增值税(销项税额) 30000*13% 2、公益性捐赠也一样的,只是非公益性的不能税前扣除,会计分录一样 3、借:管理费用 10000+20000*13% 贷:库存商品 10000 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 20000*13%
2020-01-09 09:32:57
1、暂估的分录: 借:库存商品等 贷:应付账款 2、冲销分录: 借:应付账款 贷:库存商品等
2017-08-18 22:57:25
1.借主营业务成本 应交税费-待认证进项税额 贷应付账款,,2 ,借主营业务成本 进项税额 贷应付账款 ,3 借主营业务成本 进项税额 贷应付账款 ,只要是认证申报就做 进项税额,没有认证做待认证进项税额, 认证做,借进项税额 贷应交税费-待认证进项税额
2020-07-10 09:07:33
您好 借:主营业务成本 贷:库存商品 具体金额根据您的收入对应的成本计算的
2019-12-05 13:35:00
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