送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-07-09 19:13

你好,你的要求是写会计分录?

大胆的黄豆 追问

2020-07-09 19:29

也可以帮我谢谢金额谢谢老师

暖暖老师 解答

2020-07-09 19:43

你把题目完整复制过来不要截图

大胆的黄豆 追问

2020-07-09 19:54

1.1月4日从辽宁本溪钢厂购入钢坯一批,增值税专用发票列明10吨,单价4000元;增值税额6800元,价税合计46800.00,材料已验收入库,货款尚未支付。附件2张。 2.1月5日行政管理部购买500元的礼品,以现金支付。附件1张。 3.1月5日制造部领用钢坯20吨,焦煤20吨用于30cm石油管材生产。附件1张。 4.1月7日收到泛美集团投资资金20000美元,汇率6.2元。(转账支票2PW001,存入招行)。附件1张。 5.1月8日开出现金支票提取备用金1000元。附件1张。 6.1月12日销售领用包装物(随同产品出售,不单独计价)100个。附件1张。 7.1月15日向中石油湖南分公司销售

大胆的黄豆 追问

2020-07-09 19:56

7.1月15日向中石油湖南分公司销售产品一批,增值税专用发票列明30cm石油管材200吨,单价6000元;增值税额204000元,价税合计1404000元,货款尚未收到。附件2张。 8.1月18日衡阳市机械维修公司数控机床维修费1000元,增值税170元,开出转账支票支付。附件2张。 9.1月22日收到中石化湖南分公司前欠货款50000元存入银行。附件1张。 10.1月22日行政管理部支付业务招待费3000元,转账支票号ZZR003。附件1张。 11.1月31日分配本月工资费用155000元,其中制造部生产工人80000元,制造部管理人员20000元,行政管理部管理人员5000元,财务部100

大胆的黄豆 追问

2020-07-09 19:57

11.1月31日分配本月工资费用155000元,其中制造部生产工人80000元,制造部管理人员20000元,行政管理部管理人员5000元,财务部10000元,供应部20000元,销售部20000元。附件1张。 12.1月31日计提固定资产折旧15000元,其中制造部12500元,管理部门2500元。附件1张。 13.1月31日摊销本月无形资产商标权3000元。附件1张。 14.1月31日计提本月长期借款(用于日常周转,到期还本付息)利息35000元,年利率5%。附件1张。 15.1月31日结转分配生产30CM石油管材应承担制造费用。附件1张。 16.1月31日结转本月期间损益。附件0张。

暖暖老师 解答

2020-07-09 20:25

1.借原材料40000
应交税费进项税额6800
贷应付账款46800

暖暖老师 解答

2020-07-09 20:25

2.借管理费用500
贷库存现金500

暖暖老师 解答

2020-07-09 20:32

第三个题目的附件在哪里?

大胆的黄豆 追问

2020-07-09 20:35

是这个吗老师

暖暖老师 解答

2020-07-09 20:44

嗯? 是这我接着做给你

暖暖老师 解答

2020-07-09 20:55

3.借制造费用112970
贷原材料112970

暖暖老师 解答

2020-07-09 20:56

4.借银行存款124000
贷实收资本124000

暖暖老师 解答

2020-07-09 20:56

5.借库存现金1000
贷银行存款1000

暖暖老师 解答

2020-07-09 20:57

6.借销售费用10000
带周转材料10000

暖暖老师 解答

2020-07-09 20:58

7借应收账款1404000
贷主营业务收入1200000
应交税费销项税204000

暖暖老师 解答

2020-07-09 20:59

8.借管理费用1000
应交税费进项税额170
贷银行存款1170

暖暖老师 解答

2020-07-09 20:59

9.借银行存款50000
贷应收账款50000

暖暖老师 解答

2020-07-09 21:00

10借管理费用3000
贷银行存款3000

暖暖老师 解答

2020-07-09 21:01

11.借生产成本80000
制造费用20000
管理费用35000
销售费用20000
贷应付职工薪酬155000

暖暖老师 解答

2020-07-09 21:02

12.借制造费用12500
管理费用2500
贷累计折旧15000

暖暖老师 解答

2020-07-09 21:03

13.借管理费用3000
贷累计摊销3000

暖暖老师 解答

2020-07-09 21:04

14.借财务费用35000
贷应付利息35000

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您好! 咖啡公司和一般公司的账务处理大致一样 购买咖啡豆 借 原材料      应交税费-进项税额   贷 银行存款/应付账款 生产咖啡 借 主营业务成本    贷 原材料 借  银行存款     贷 主营业务收入          应交税费-销项税额 人工费用 借 主营业务成本    贷 应付职工薪酬 宣传费 借 销售费用   贷 银行存款 其他管理费用 借 管理费用   贷 银行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分录如下: 借:主营业务成本 贷:银行存款或库存现金
2023-02-01 20:09:55
你好 这个是先 借:库存商品 贷:银行存款 然后使用的时候 借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-08-18 07:50:40
同学你好 借,管理费用一服务费 贷,银行存款
2022-04-15 09:51:19
借研发支出贷周转材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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