送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-07-09 16:55

你好,同学。
你现在要把你之前错误 的现金调出来处理,作为差错更正处理了的

李梦露 追问

2020-07-09 17:02

完全挑不出,几年了都不分哪些是现金,哪些是银行存款

李梦露 追问

2020-07-09 17:03

,现在都不知道怎么办了。就做了一个分录 借,银行存款50000 贷,库存现金50000这样余额刚好等于5月底余额。然后6月就开始每一笔正常做。实在不知道如何处理了

陈诗晗老师 解答

2020-07-09 17:03

那你按实际银行存款余额处理
借 银行存款
贷 库存现金

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你好,同学。 你现在要把你之前错误 的现金调出来处理,作为差错更正处理了的
2020-07-09 16:55:07
你好!内帐的话按银行实际余额建账
2020-07-09 16:00:31
借:银行存款70000贷:现金70000
2018-05-30 17:37:44
您好,您可以和在一起做分录
2019-05-21 15:26:57
不行,职工薪酬准则这个规定是需要先计提通过应付职工薪酬才可以
2019-09-02 15:25:15
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