送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-09 16:34

您好,可以的,您开红字发票,然后冲减收入的分录,借应收账款负数贷,主营业务收入负数应交税费负数

太阳花~上课 追问

2020-07-09 16:38

可是对方不许我们开红字,直接退款

太阳花~上课 追问

2020-07-09 16:39

总金额一百万收款了,退五万就可以不许开红字

玲老师 解答

2020-07-09 16:44

那您就记在销售费用,

太阳花~上课 追问

2020-07-09 18:00

外账啊可以这样吗

玲老师 解答

2020-07-09 18:33

你好可以的,没有发票不能税前扣除

太阳花~上课 追问

2020-07-09 19:14

老师,不需要减收入,减成本了吗,直接记入销售费用吗

玲老师 解答

2020-07-09 19:16

正好因为您没有开红色发票,所以就不冲收入成本了,您就寄销售费用,正规处理是开红字发票冲收入和成本

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相关问题讨论
1.发货和回款阶段:借:应收账款 450000贷:主营业务收入 400000库存商品/原材料等 50000(视赠送商品性质而定)借:银行存款 400000贷:应收账款 400000 2.赠送阶段:借:营业外支出 50000贷:库存商品/原材料等 50000(视赠送商品性质而定) 3.退货阶段:借:主营业务收入 50000贷:银行存款 50000同时,需要冲销之前确认的收入和成本,以调整财务报表。借:库存商品/原材料等 50000(视赠送商品性质而定)贷:营业外支出 50000
2023-10-26 12:07:03
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷;银行存款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
2018-11-21 15:58:35
您好!这个要看你当时是怎么做的分录。你可以红字冲减你之前的分录,然后把这个差额190元计入到营业外收入。
2017-06-09 15:39:16
你好,借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
2019-04-11 10:28:50
你好,你们开负数发票吗?借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
2021-07-06 15:56:45
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