- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-07-09 16:31
你好,需要计提
计提分录是,借;劳务成本,贷;应付职工薪酬
取得收入结转成本的时候,借;主营业务成本,贷;劳务成本
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好,如果你们是服务行业的可以的。
2021-12-15 11:31:08
你好,不是这样的,借本年利润,贷:主营业务成本
2019-01-05 23:25:36
有合理的暂估依据就可以
2022-04-14 10:32:33
借:应付账款 46378
贷:应付职工薪酬-工资 46378
借:应付职工薪酬-工资 46378
贷:银行存款
应交税费-应交个税
2022-04-08 15:35:41
你好,按减免后的金额平均摊在每个月,
2020-10-09 11:22:52
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