老师您好,我想请教一下,未扣的员工个税应计入哪个 问
同学你好 企业承担的个税吗 答
上交会费,的账务处理 问
借:银行存款 贷:其他应付款 答
营业外收入 对应现金流量表哪个科目 问
收到的其他与经营活动有关的现金,如果是税局返税,计入收到的税费返还 答
注册资金是不是只交印花税,注册资本是不是按实际 问
您好,这个的话,是股东名字转进去,然后在转出缴纳所得税,下个月交印花税 答
上海汇付支付备付金这个账户转给我们几毛钱,是利 问
您好,对的,这个是属于利息的,没错的这个是 答
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老师,我们单位是驾校单位,有个人教练挂靠了我们单位,他们招一个学员在我们单位做资料并收取了挂靠费600,请问这600元的挂靠费是怎么开票,怎么做帐呢?
答: 你好!应确认为营业收入,开票按含税额600元开具服务费或类似税目发票。
别的单位在我单位挂靠,单位开了发票,他先把线转给我们。后把挂靠费留下,在把剩下的转绐他们。这个没有发票。该怎么做帐。
答: 您好!没有发票你先用收据入账。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,请问我们是开驾校的,1、从异到转到我驾校考试,转过来后只是在我校挂个名,不过来训车,考试费他们自己交,我校只收一点挂靠费这个我们要怎么做帐?2、我驾校今年3月份收到学员学费,但是学员4月份才来登录和训车,请问我要怎样做帐才能体现出,3月份做收入时,成本未产生,要怎样做帐在后期入收入后期做成本呢?
答: 1.你开票是开什么?开多少金额呢? 2.借银行贷其他应付款 然后四月份 借其他应付款贷主营业务收入贷销项 借主营业务成本贷应付职工薪酬等
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琴琴 追问
2020-07-09 15:39
石老师 解答
2020-07-09 15:46
琴琴 追问
2020-07-09 15:54
石老师 解答
2020-07-09 15:58