老师请问,资产减值损失,我们公司做法是月底确认减 问
对的是的,本年累计有12月份没有。 答
老师携程商旅平台的结算明细和发票明细订单税额 问
你好,总金额对得上吗? 答
东莞的公司社保收到短信说要对工伤保险缴费基数 问
将工伤基数改成与养老基数一样 答
老师,仓库购买货架计入什么费用 问
您好,计入管理费用-其他里面就可以 答
老师个税能更正申报上月吗?个税申报更正8月.9月可 问
10月份把之前漏报的累积申报即可 答

之前几个月的不开票收入中有一部分现在需要开票,但那些不开票收入已申报。请问老师,开出的发票应该怎么做?是需要冲减收入吗?
答: 您好 做未开具发票分录的相同红字分录 然后根据发票再做蓝字分录
老师,上个月做未开票收入的,这个月发票开出来了,申报表怎么填呢
答: 开具发票填写你单位开发票的合计 未开具发票一栏填写负数
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好本期有未开票收入的话,我先按开票的方式做销售的账,申报直接申报未开票收入。拿下期我把发票开出后该如何做账 ,如何申报呢
答: 先确认未开票收入, 借:银行存款等 贷:主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税(销项) 发票开出后,冲回, 借:主营业务收入-未开票收入 贷:主营业务收入 当月申报时填在增值税附表一中的未开票收入栏中,下月申报时未开票收入填写等额对应负数




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丹 追问
2020-07-09 14:03
bamboo老师 解答
2020-07-09 14:08